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发布日期:2019-07-30   点击数:

目  录

第一部分  安阳市120急救指挥中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分安阳市120急救指挥中心概况


一、部门职责

安阳市120急救指挥中心的职责是:在市卫生局的领导下,按照统一指挥调度、划区就近出诊、尊重病人意愿、合理分流转运、保证急救质量的原则,向市民提供“120”急救电话服务,承担全市院前急救的呼叫受理及指挥调度任务。在遇到重大突发事件时,其职能将转化为紧急救援指挥中心,负责组织协调各类突发事件的紧急医疗救援,并承担紧急医疗救援指挥任务。120急救指挥中心以缩小急救辐射半径、加快急救反应为目标,以方便、快捷、有效、系统地救治患者为目的,合理利用有限的卫生资源,更好地服务于病人。

安阳市120急救指挥中心设有办公室、调度室、财务室、三个科室。

第二部分2018年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

102.12

一、一般公共服务支出

28

103.16

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

49

本年收入合计

23

102.12

本年支出合计

50

103.16

用事业基金弥补收支差额

24

0

结余分配

51

年初结转和结余

25

9.16

年末结转和结余

52

8.12

26

53

总计

27

111.28

总计

54

111.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表


公开02表


部门:

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

102.12

102.12


201

一般公共服务支出


20101

人大事务


2010101

行政运行


206

科学技术支出


20604

技术研究与开发


2060402

应用技术研究与开发


20699

其他科学技术支出


2069901

科技奖励


208

社会保障和就业支出


20801

人力资源和社会保障管理事务


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出


20808

抚恤


2080801

死亡抚恤


20809

退役安置


2080999

其他退役安置支出


20811

残疾人事业


2081199

其他残疾人事业支出


210

医疗卫生与计划生育支出


21001

医疗卫生与计划生育管理事务


2100101

行政运行


2100102

一般行政管理事务


2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出


21002

公立医院


2100201

综合医院


2100202

中医(民族)医院


2100203

传染病医院


2100205

精神病医院


2100208

其他专科医院


2100299

其他公立医院支出


21003

基层医疗卫生机构


2100302

乡镇卫生院


2100399

其他基层医疗卫生机构支出


21004

公共卫生


2100401

疾病预防控制机构


2100402

卫生监督机构


2100408

基本公共卫生服务


2100409

重大公共卫生专项


2100499

其他公共卫生支出


21006

中医药


2100601

中医(民族医)药专项


21007

计划生育事务


2100716

计划生育机构


2100717

计划生育服务


2100799

其他计划生育事务支出


21011

行政事业单位医疗


2101102

事业单位医疗


2101199

其他行政事业单位医疗支出


229

其他支出


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





















支出决算表


公开03表


部门:

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计


201

一般公共服务支出

103.16

103.16


20101

人大事务


2010101

行政运行


206

科学技术支出


20604

技术研究与开发


2060402

应用技术研究与开发


20699

其他科学技术支出


2069901

科技奖励


208

社会保障和就业支出


20808

抚恤


2080801

死亡抚恤


20809

退役安置


2080999

其他退役安置支出


20811

残疾人事业


2081199

其他残疾人事业支出


210

医疗卫生与计划生育支出

103.16


21001

医疗卫生与计划生育管理事务


2100101

行政运行


2100102

一般行政管理事务


2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出


21002

公立医院


2100201

综合医院


2100202

中医(民族)医院


2100203

传染病医院


2100205

精神病医院


2100208

其他专科医院


2100299

其他公立医院支出


21003

基层医疗卫生机构


2100302

乡镇卫生院


2100399

其他基层医疗卫生机构支出


21004

公共卫生


2100401

疾病预防控制机构


2100402

卫生监督机构


2100408

基本公共卫生服务


2100409

重大公共卫生专项


2100499

其他公共卫生支出

103.16


21006

中医药


2100601

中医(民族医)药专项


21007

计划生育事务


2100716

计划生育机构


2100717

计划生育服务


2100799

其他计划生育事务支出


21011

行政事业单位医疗


2101101

行政单位医疗


2101102

事业单位医疗


2101199

其他行政事业单位医疗支出


21099

其他医疗卫生与计划生育支出


2109901

其他医疗卫生与计划生育支出


229

其他支出


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

















财政拨款收入支出决算总表


公开04表


部门:120急救指挥中心

金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

102.12

一、一般公共服务支出

28

103.16

103.16


二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29


3

三、国防支出

30


4

四、公共安全支出

31


5

五、教育支出

32


6

六、科学技术支出

33


7

七、文化体育与传媒支出

34


8

八、社会保障和就业支出

35


9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

103.16

103.16


10

十、节能环保支出

37


11

十一、城乡社区支出

38


12

十二、农林水支出

39


13

十三、交通运输支出

40


14

十四、资源勘探信息等支出

41


15

十五、商业服务业等支出

42


16

十六、金融支出

43


17

十七、援助其他地区支出

44


18

十八、国土海洋气象等支出

45


19

十九、住房保障支出

46


20

二十、粮油物资储备支出

47


21

二十一、其他支出

48


本年收入合计

22

102.12

本年支出合计

49

103.16


年初财政拨款结转和结余

23

9.16

年末财政拨款结转和结余

50

8.12


 一般公共预算财政拨款

24

102.12

51


 政府性基金预算财政拨款

25

52


26

53


总计

27

111.28

总计

54

111.28


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。













一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


部门:安阳市120急救指挥中心

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

103.16

103.16


201

一般公共服务支出

103.16

103.16


20101

人大事务


2010101

行政运行


206

科学技术支出


20604

技术研究与开发


2060402

应用技术研究与开发


20699

其他科学技术支出


2069901

科技奖励


208

社会保障和就业支出


20808

抚恤


2080801

死亡抚恤


20809

退役安置


2080999

其他退役安置支出


20811

残疾人事业


2081199

其他残疾人事业支出


210

医疗卫生与计划生育支出

103.16

103.16


21001

医疗卫生与计划生育管理事务


2100101

行政运行


2100102

一般行政管理事务


2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出


21002

公立医院


2100201

综合医院


2100202

中医(民族)医院


2100203

传染病医院


2100205

精神病医院


2100208

其他专科医院


2100299

其他公立医院支出


21003

基层医疗卫生机构


2100302

乡镇卫生院


2100399

其他基层医疗卫生机构支出


21004

公共卫生


2100401

疾病预防控制机构


2100402

卫生监督机构


2100408

基本公共卫生服务


2100409

重大公共卫生专项


2100499

其他公共卫生支出

103.16

103.16


21006

中医药


2100601

中医(民族医)药专项


21007

计划生育事务


2100716

计划生育机构


2100717

计划生育服务


2100799

其他计划生育事务支出


21011

行政事业单位医疗


2101101

行政单位医疗


2101102

事业单位医疗


21099

其他医疗卫生与计划生育支出


2109901

其他医疗卫生与计划生育支出


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。













一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:120急救指挥中心

金额单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

90.7

302

商品和服务支出

9.99

310

其他资本性支出

1.13


30101

基本工资

43.76

30201

办公费

1.46

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

22.79

30202

印刷费

0.81

31002

办公设备购置

1.14


30103

奖金

0.66

30203

咨询费

0.2

31003

专用设备购置


30104

其他社会保障缴费

1.63

30204

手续费

31005

基础设施建设


30106

伙食补助费

30205

水费

31006

大型修缮


30107

绩效工资

21.86

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

3.84

31008

物资储备


30109

职业年金缴费

30208

取暖费

31009

土地补偿


30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助


303

对个人和家庭的补助

1.33

30211

差旅费

0.18

31011

地上附着物和青苗补偿


30301

离休费

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿


30302

退休费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置


30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置


30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股


30305

生活补助

30216

培训费

31099

其他资本性支出


30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴


30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴


30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴


30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息


30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴


30311

住房公积金

30227

委托业务费

307

债务利息支出


30312

提租补贴

30228

工会经费

1.2

30701

国内债务付息


30313

购房补贴

1.33

30229

福利费

0.01

30707

国外债务付息


30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

1.16

399

其他支出


30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

39906

赠与


30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用


30299

其他商品和服务支出


人员经费合计

92.03

公用经费合计

11.13



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:120急救指挥中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2

1.8

1.8

0.2

1.16

0

1.16

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


部门:安阳市120急救指挥中心

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计


229

其他支出


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
















第三部分

2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入102.12万元、比2017年99.82万元增加了收入2.3万元,收入增长2.3%。主要原因是人员经费的增加。支总计为103.16万元,与2017年100.2万元相比,支出增加了2.96万元,增长了2.9%。主要原因是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计102.12万元,其中:财政拨款收入102.12万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计103.16万元,其中:基本支出103.16万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入为102.12万元、支出为103.16万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加2.3万元和2.96万元,增长2.3%和2.9%。主要原因是人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出103.16万元,占支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.96万元,增长2.9%。变动的主要原因是人员经费支出增加。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出103.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占10.7%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出103.16万元,占100%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.99万元,支出决算为103.16万元,完成年初预算的134%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是人员经费的增加。人员经费2017年预算为65.28万元,2018年决算数为92.03万元,增加了26.75万元,增长了41%。其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算数0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0。决算数与年初数无差异。

2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算数0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

3、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%,主要原因是增加退役人员追加经费。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%,决算数与年初数无差异。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%,主要原因是执行各项管理制度,压缩经费开支。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医民族医院(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

12医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

13医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

18、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

19、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

22、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算76.99万元,支出决算103.16万元,完成年初预算的134%,主要原因是人员经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出103.16万元。与2017年相比,增加2.89万元,增长2.88%。变动的主要原因:医疗机关规模扩大,人员增加,费用增加。其中:人员经费2.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费11.13万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元,支出决算为1.16万元,完成预算的64.44%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行各项财务规定,控制三公经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算1.16万元,占100%,完成预算的64.44%;公务接待费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

因公出国(境)费支出决算比2017年度增加0万元。

2.公务用车购置及运行费支0万元。其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车运行支出1.16万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2017年度增加0.46万元,增加了65%,主要原因汽车老旧引起的修理费用增加。

3.公务接待费支出0万元。其中:外宾接待支出0万元,其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2017年度增加0万元,增长0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。

河南省安阳市120急救指挥中心2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

目前,我中心未开展预算绩效评价管理工作。下一步我中心将根据预算绩效管理有关规定和要求,对一些重点项目开展绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算为0万元,主要用于社会福利的彩票公益金支出及残疾人事业的彩票公益金支出,其中年末结转和结余资金0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关单位运行经费支出0万元,较2017年度减少0万元,下降0%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额1.14万元,其中:政府采购货物支出1.14万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,河南省安阳市120急救指挥中心有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车32辆,其他用车0辆,其他用车主要是应急用车、业务用车等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

我单位无其他需要说明的事项。    

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


   


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