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发布日期:2019-07-30   点击数:

目  录

第一部分  安阳市第七人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 安阳市第七人民医院概况


一、医院基本情况

安阳市精神卫生医院由安阳市中医药学校附属医院和铁路医院于2013年5月合并成立,属中央投资的精神卫生防治体系医院,市政府的重点民生工程。医院新建病房楼座落于铁西路北段39号(立交桥北100米路东),总建筑面积2.3万平方米,设计住院床位508张,建筑12层,医院新病房楼于2014年9月28日向社会病患开放接诊,成为豫北一流的精神专科医院,为我市精神疾病患者带来福音。同时医院大专科强综合的模式,原有特色专科中医内科、外科、儿科、妇科、肛肠、骨伤科、疼痛科等30余个临床科室也热忱为我市广大患者服务。市精神卫生医院是河南省精神卫生医疗联合体医院,常年与河南省精神病医院技术合作,打造了一支高素质的精英医疗团队,确保专业技术始终处于精神学科医学前沿。省精神病医院专家常年坐诊、查房、讲课、疑难疾病讨论会诊,为建立我省一流的精神疾病专科医院夯实基础。医院精神专科是本院的重点及特色科室,技术力量雄厚,病房环境优美,拥有全市先进的医疗设备如睡眠测量仪、脑涨落图、经颅磁治疗仪、精神压力分析仪、无抽搐电休克仪、眼动检测仪、脑电图等。该科主要收治精神分裂症、双相情感障碍、抑郁症、焦虑症、强迫症、失眠症、应激障碍、躯体形式障碍、各种躯体疾病伴发的精神障碍,以及酒精等精神活性物质所致的精神障碍患者。医院在传统的药物治疗、心理治疗及物理治疗的基础上,采用一体化治疗模式,即医疗、护理、康复训练融为一体的整体医疗模式,为患者提供全病程规范化治疗。该治疗模式不仅能很好的控制患者的精神症状,而且能大限度的改善患者的各项社会功能(交往、学习和工作能力)。医院专业的医疗团队,以及资深专家教授的临床诊治,将确保患者在短的时间内康复,远离精神疾病的困扰。医院目前是安阳市城镇职工基本医疗保险定点医院,安阳市城镇居民医疗保险定点医院,安阳市新型农村合作医疗定点医院、安阳铁路医保定点医院等。新病房楼启用后,这座环境优美舒适、设施功能完善的新医院可解决我市没有市级精神病专科医院的历史,也有效缓解我市铁路以西群众到市区看病就医路途远的现状。

二、科室设置

   开设的科室有:预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、精神科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、中西医结合科。


第二部分 2018年度部门决算表


收入支出决算总表

部门:安阳市精神卫生医院                                                  

                                                       

公开01表

               金额:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

555.38

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

4,843.53

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

29.03

七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

89.26


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

5,523.65


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

5,427.95

本年支出合计

51

5,612.91

用事业基金弥补收支差额

23

195.27

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

101.04

 其中:提取职工福利基金

53

0.00

 其中:项目支出结转和结余

25

0.00

       转入事业基金

54

0.00


26


年末结转和结余

55

111.35


27


 其中:项目支出结转和结余

56

0.00


28



57


总计

29

5,724.26

总计

58

5,724.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。














收入决算表


公开02表


部门:安阳市精神卫生医院







金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

5,427.95

555.38

0.00

4,843.53

0.00

0.00

29.03


208

社会保障和就业支出

99.17

99.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

99.17

99.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081104

 残疾人康复

8.25

8.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081199

 其他残疾人事业支出

90.92

90.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

5,328.78

456.21

0.00

4,843.53

0.00

0.00

29.03


21002

公立医院

5,321.68

449.11

0.00

4,843.53

0.00

0.00

29.03


2100205

 精神病医院

5,204.68

332.11

0.00

4,843.53

0.00

0.00

29.03


2100299

 其他公立医院支出

117.00

117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100409

 重大公共卫生专项

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




















支出决算表


公开03表


部门:安阳市精神卫生医院






金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

5,612.91

5,612.91

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

89.26

89.26

0.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

89.26

89.26

0.00

0.00

0.00

0.00


2081104

 残疾人康复

8.25

8.25

0.00

0.00

0.00

0.00


2081199

 其他残疾人事业支出

81.01

81.01

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

5,523.65

5,523.65

0.00

0.00

0.00

0.00


21002

公立医院

5,516.95

5,516.95

0.00

0.00

0.00

0.00


2100205

 精神病医院

5,399.95

5,399.95

0.00

0.00

0.00

0.00


2100299

 其他公立医院支出

117.00

117.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00


2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

2.60

2.60

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00


2100409

 重大公共卫生专项

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

















财政拨款收入支出决算总表


公开04表


部门:安阳市精神卫生医院







金额单位:万元


   

   


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

555.38

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

89.26

89.26

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

455.82

455.82

0.00



10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

555.38

本年支出合计

49

545.07

545.07

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

101.04

年末财政拨款结转和结余

50

111.35

111.35

0.00


 一般公共预算财政拨款

24

101.04


51





 政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

656.42

总计

54

656.42

656.42

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



















一般公共预算财政拨款支出决算表


                                       

   公开05表


部门:安阳市精神卫生医院














金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

101.04

101.04

0.00

555.38

555.38

0.00

545.07

545.07

0.00

111.35

111.35

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

99.17

99.17

0.00

89.26

89.26

0.00

9.91

9.91

0.00

0.00


20811

残疾人事业

0.00

0.00

0.00

99.17

99.17

0.00

89.26

89.26

0.00

9.91

9.91

0.00

0.00


2081104

 残疾人康复

0.00

0.00

0.00

8.25

8.25

0.00

8.25

8.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081199

 其他残疾人事业支出

0.00

0.00

0.00

90.92

90.92

0.00

81.01

81.01

0.00

9.91

9.91

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

101.04

101.04

0.00

456.21

456.21

0.00

455.82

455.82

0.00

101.43

101.43

0.00

0.00


21002

公立医院

101.04

101.04

0.00

449.11

449.11

0.00

449.11

449.11

0.00

101.04

101.04

0.00

0.00


2100205

 精神病医院

0.00

0.00

0.00

332.11

332.11

0.00

332.11

332.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100299

 其他公立医院支出

101.04

101.04

0.00

117.00

117.00

0.00

117.00

117.00

0.00

101.04

101.04

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

2.60

2.60

0.00

0.40

0.40

0.00

0.00


2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

2.60

2.60

0.00

0.40

0.40

0.00

0.00


21004

公共卫生

0.00

0.00

0.00

4.10

4.10

0.00

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100409

 重大公共卫生专项

0.00

0.00

0.00

4.10

4.10

0.00

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。







































一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:安阳市精神卫生医院







金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

332.11

302

商品和服务支出

212.96

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

 基本工资

332.11

30201

 办公费

0.00

30701

 国内债务付息

0.00


30102

 津贴补贴

0.00

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00


30103

 奖金

0.00

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00


30107

 绩效工资

0.00

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00


30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00


30110

 职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00


30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00


30112

 其他社会保障缴费

0.00

30211

 差旅费

0.00

31008

 物资储备

0.00


30113

 住房公积金

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00


30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助

0.00


30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

 会议费

1.89

31012

 拆迁补偿

0.00


30301

 离休费

0.00

30216

 培训费

0.72

31013

 公务用车购置

0.00


30302

 退休费

0.00

30217

 公务招待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00


30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

117.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00


30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00


30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00


30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39906

 赠与

0.00


30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00


30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39999

 其他支出

0.00


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

 其他交通费用

0.00








30240

 税金及附加费用

0.00








30299

 其他商品和服务支出

93.36





人员经费合计

332.11

公用经费合计

212.96





















一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


部门:

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

0

0


合计

0

0

0

0

0


229

其他支出

0

0

0

0

0


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0

0

0

0

0


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0

0

0


2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

0

0

0

0

0


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
















第三部分

2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计5427.95万元。支出总计5612.91万元与2017年相比,收入增加86.83万元增长1.6%,支出总计增加433.83万元,增长8.3%。主要原因是收治民政的救助人员增加成本。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5427.95万元,其中:财政拨款收入555.38万元,占10.23%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入4843.53万元,占89.23%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入29.03万元,占0.53%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5612.91万元,其中:基本支出5612.91万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为555.38万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少275.7万元减少33.17%。主要原因财政拨款项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出555.38万元,占支出合计的9.89%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少314.18减少36%的主要原因是财政拨款项目减少。

(二)结构情况。

2018度一般公共预算财政拨款支出555.38于以下方面:一般公共服务(类)支出0;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出89.26,占16.07%;医疗卫生和计划生育(类)支出455.82万元,占82.07%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为555.38万元,支出决算为555.38万元,完成年初预算的100%。其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算数0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初数无差异。

2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算数0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

3、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算0万元,支出决算89.26万元,完成年初预算的0%,主要原因是追加经费。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算455.82万元,支出决算455.82万元,完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算2.6万元,支出决算2.6万元,完成年初预算的100%

7、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算4.1万元,支出决算4.1万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出545.07万元。与2017年相比,减少324.49万元,减少37.32%。变动的主要原因:医院人员工资增加,费用增加。其中:人员经费332.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费212.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、国有资产占用情况说明

2018年期末,河南省安阳市第七人民医院有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆,其他用车2辆,其他用车主要是应急用车、业务用车等;单位价值100万元以上专用设备1台(套)。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


   


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