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发布日期:2019-07-30   点击数:

目  录

第一部分  安阳市中医院概况

一、部门职责

二、职能科室设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  安阳市中医院概况

一、安阳市中医院部门职责

(一)安阳市中医院始建于1954年,是河南省中医系统建院较早、规模较大的中医院之一。经过60年的发展,已成为一所集医疗、教学、科研、保健、预防、老年护理于一体的综合性中医院,是全国三级甲等中医院、全国卫生系统先进集体、中国公信力示范医院、河南中医学院附属医院、河南省“廉医、诚信、和谐、为民”医院、河南省群众满意医院。

(二)医院开放病床1100张,设有急诊、心病、脑病、肝胆脾胃、儿科(含儿科急诊、重症)、肾病、肺病、肿瘤、糖尿病、普外、胸心外、脑外、骨伤、脊柱关节外科、妇产科、重症医学科、介入血管科、肛肠科、护理院等27个一级科室;门诊设有糖尿病、气管炎、咳喘、风湿、筋伤骨病、红斑狼疮、皮肤疮疡、针灸、中医妇科、情致门诊、男科等68个专科专病诊室。目前医院拥有两个国家中医管理局重点中医专科——儿科(十一五重点专科)、肝胆脾胃科(十二五重点培育专科);2个省级重点中医专科——心病科、脑病科;4个市级重点专科——骨伤科、肾病科、普外科、肛肠科;拥有1个国医堂及4个市级医疗中心——安阳市治未病中心、心血管病中西医结合诊疗中心、小儿过敏性紫癜中医诊疗中心、小儿脑瘫中医诊疗中心。医院在继承发掘传统中医特色的基础上,依靠科技进步,加快实现中医现代化,拥有飞利浦128排纳米级CT、美国GE核磁共振、美国惠普彩超、意大利百盛彩超、德国西门子螺旋CT机、德国尤斯特拉人工心肺机、日本岛津数字X光机、大型数字减影胃肠机、大型C型臂机、德国“狼”牌前列腺汽化电切镜、瑞士AVL compact Ⅰ血气分析仪、日本GMS第三代人工肾机、日本富士能电子胃镜、美国杜邦全自动生化分析仪、美国雅培血球分析仪等一批先进诊疗设备,并设有9个数字化层流净化手术室、多人高压氧仓。整体救治能力和服务功能居河南省中医系统领先水平。

(三)医院中医药特色突出,中西医结合优势显著。儿科、皮肤疮疡科等,运用传统的内服外敷多种疗法治疗多发病、疑难病疗效确切。针灸科配合中医药治疗中风后遗症及多种疼痛,疗效十分显著。中药饮片,出产地道,炮制规范,质量优良。118种院内制剂因疗效确切,服用方便,无毒副作用而深受广大患者青睐。近年来,通过大力实施人才立院、创新强院、服务兴院战略,锐意创新,不断拓宽服务领域,大力开展新技术、新项目,带动了医院服务功能的完善与提高,已形成中医特色突出,中西医结合、内外科并举的发展格局。近年来,外科系列飞速发展,形成普外、胸外、心外、脑外、椎间盘微创、骨伤、泌尿外科、肝胆外科、妇产科、耳鼻喉科、肛肠科等外科系列。在河南省中医系统率先成功地开展了体外循环下心外手术、冠状动脉搭桥术、人工关节置换术、胃转流手术、嗜铬细胞瘤摘除术、脑立体定向下微创引流术、食管癌、贲门癌手术及心血管、周围血管等多器官介入治疗,已初步形成了中西医结合,多学科渗透,多优势互补,整体化调节的专科综合体系。

二、职能科室设置

安阳市中医院部门决算以财务科为中心,各相关职能机构为辅助。具体小组如下:

第一小组:医教科、药剂科、医保科;

第二小组:护理部、信息科、防保科;

第三小组:工会、纪检、党办、团委;

第四小组:总务科、设备科、检验科、功能科、影像科。

第二部分2018年度部门决算表


收入支出决算总表

财决批复01表

部门:安阳市中医院

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,011.54

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

29,566.07

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

462.58

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

11.95

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

31,028.24

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

31,040.19

本年支出合计

51

31,040.19

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

0.00

 其中:提取职工福利基金

53

0.00

 其中:项目支出结转和结余

25

0.00

       转入事业基金

54

0.00

26

年末结转和结余

55

0.00

27

 其中:项目支出结转和结余

56

0.00

28

57

总计

29

31,040.19

总计

58

31,040.19

收入决算批复表


部门:安阳市中医院

金额单位:万元



科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

31,040.19

1,011.54

0.00

29,566.07

0.00

0.00

462.58


208

社会保障和就业支出

11.95

11.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20809

退役安置

11.95

11.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080999

 其他退役安置支出

11.95

11.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

31,028.24

999.59

0.00

29,566.07

0.00

0.00

462.58


21002

公立医院

30,741.25

712.60

0.00

29,566.07

0.00

0.00

462.58


2100202

 中医(民族)医院

30,368.75

340.10

0.00

29,566.07

0.00

0.00

462.58


2100299

 其他公立医院支出

372.50

372.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

4.19

4.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100409

 重大公共卫生专项

4.19

4.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21006

中医药

132.40

132.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100601

 中医(民族医)药专项

132.40

132.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21099

其他医疗卫生与计划生育支出

148.00

148.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2109901

 其他医疗卫生与计划生育支出

148.00

148.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



支出决算批复表


部门:安阳市中医院

金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

31,040.19

30,368.75

671.44

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

11.95

0.00

11.95

0.00

0.00

0.00


20809

退役安置

11.95

0.00

11.95

0.00

0.00

0.00


2080999

 其他退役安置支出

11.95

0.00

11.95

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

31,028.24

30,368.75

659.49

0.00

0.00

0.00


21002

公立医院

30,741.25

30,368.75

372.50

0.00

0.00

0.00


2100202

 中医(民族)医院

30,368.75

30,368.75

0.00

0.00

0.00

0.00


2100299

 其他公立医院支出

372.50

0.00

372.50

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00


2100399

 其他基层医疗卫生机构支出

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00


21004

公共卫生

4.19

0.00

4.19

0.00

0.00

0.00


2100409

 重大公共卫生专项

4.19

0.00

4.19

0.00

0.00

0.00


21006

中医药

132.40

0.00

132.40

0.00

0.00

0.00


2100601

 中医(民族医)药专项

132.40

0.00

132.40

0.00

0.00

0.00


21099

其他医疗卫生与计划生育支出

148.00

0.00

148.00

0.00

0.00

0.00


2109901

 其他医疗卫生与计划生育支出

148.00

0.00

148.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算批复表


部门:安阳市中医院

金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

1,011.54

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8

八、社会保障和就业支出

35

11.95

11.95

0.00


9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

999.59

999.59

0.00


10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00


20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

1,011.54

本年支出合计

49

1,011.54

1,011.54

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00


 一般公共预算财政拨款

24

0.00

51


 政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52


26

53


总计

27

1,011.54

总计

54

1,011.54

1,011.54

0.00


一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

金额单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0.00

0.00

0.00

1,011.54

340.10

671.44

1,011.54

340.10

671.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.95

0.00

11.95

11.95

0.00

11.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.95

0.00

11.95

11.95

0.00

11.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.95

0.00

11.95

11.95

0.00

11.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

999.59

340.10

659.49

999.59

340.10

659.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

712.60

340.10

372.50

712.60

340.10

372.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

340.10

340.10

0.00

340.10

340.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

372.50

0.00

372.50

372.50

0.00

372.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

0.00

2.40

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.40

0.00

2.40

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.19

0.00

4.19

4.19

0.00

4.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.19

0.00

4.19

4.19

0.00

4.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132.40

0.00

132.40

132.40

0.00

132.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132.40

0.00

132.40

132.40

0.00

132.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148.00

0.00

148.00

148.00

0.00

148.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148.00

0.00

148.00

148.00

0.00

148.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算总表


部门:安阳市中医院


金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

170.00

302

商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

 基本工资

170.00

30201

 办公费

0.00

30701

 国内债务付息

0.00


30102

 津贴补贴

0.00

30202

 印刷费

0.00

30702

 国外债务付息

0.00


30103

 奖金

0.00

30203

 咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

 伙食补助费

0.00

30204

 手续费

0.00

31001

 房屋建筑物购建

0.00


30107

 绩效工资

0.00

30205

 水费

0.00

31002

 办公设备购置

0.00


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

 电费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00


30109

 职业年金缴费

0.00

30207

 邮电费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00


30110

 职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

 取暖费

0.00

31006

 大型修缮

0.00


30111

 公务员医疗补助缴费

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31007

 信息网络及软件购置更新

0.00


30112

 其他社会保障缴费

0.00

30211

 差旅费

0.00

31008

 物资储备

0.00


30113

 住房公积金

0.00

30212

 因公出国(境)费用

0.00

31009

 土地补偿

0.00


30114

 医疗费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31010

 安置补助

0.00


30199

 其他工资福利支出

0.00

30214

 租赁费

0.00

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

170.10

30215

 会议费

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00


30301

 离休费

46.00

30216

 培训费

0.00

31013

 公务用车购置

0.00


30302

 退休费

124.11

30217

 公务招待费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00


30303

 退职(役)费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

31021

 文物和陈列品购置

0.00


30304

 抚恤金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

31022

 无形资产购置

0.00


30305

 生活补助

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

31099

 其他资本性支出

0.00


30306

 救济费

0.00

30226

 劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

 医疗费补助

0.00

30227

 委托业务费

0.00

39906

 赠与

0.00


30308

 助学金

0.00

30228

 工会经费

0.00

39907

 国家赔偿费用支出

0.00


30309

 奖励金

0.00

30229

 福利费

0.00

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

39999

 其他支出

0.00


30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

 其他交通费用

0.00


30240

 税金及附加费用

0.00


30299

 其他商品和服务支出

0.00



人员经费合计

340.10

公用经费合计

0.00


政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表


部门:安阳市中医院

金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计









第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计分别为31040.2万元、31040.2万元。与2017年度相比,收、支总计各增加-1796.6万元、1143.7万元,增长-5.5%、3.8%。主要原因是,事业收入减少660.9万元,其他收入减少1159万元;工资福利支出增加1107.7万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计31040.2万元,其中:财政拨款收入1011.5万元,占3.3%;上级补助收入0万元;事业收入29566万元,占95.3%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入462.6万元,占1.5%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计31040.2万元,其中:基本支出30368.75万元,占97.8%;项目支出671.44万元,占2.2%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1011.54万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加23.3万元,增长2.4%。

五、一般公共预算财政拨款决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1011.5万元,占支出合计的3.3%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加134.96万元,增长13.66%。主要原因是基本支出增加54万元,项目支出增加80.96万元。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1011.5万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出11.95万元,占1%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出999.59万元,占99%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为492万元,支出决算为988.2万元,完成年初预算的200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:医院预算为定额预算,不包括项目支出。其中:

1.基本支出年初预算为206.1万元,支出决算为340.1万元,完成年初预算的165%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医院预算为定额预算,2018年人事局政策下人员工资调增。

2.项目支出年初预算为0万元,支出决算为671.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医院预算为定额预算,项目支出年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出206.1万元。与2017年度相比,减少339.9万元,增长-62.2%,主要原因:医院预算为定额预算。其中:人员经费206.1万元,主要包括:基本工资、离休费、退休费;公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的100%。

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

严格按照预算计划开展我院业务收支情况,成立预算编制和监督委员会,定期召开预算会议,对期间发生业务数据进行分析和上报,积极控制成本,充分发挥预算实施的积极作用。

(二)项目绩效自评结果。

根据2018年底决算数据,我院项目绩效产生了积极的效果,对于超预算的项目也控制在了合理的范围之内。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,安阳市中医院共有车辆14辆,其中:一般公务用车6辆、其他用车8辆,其他用车主要是救护车、业务用车;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备22台。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项情况说明。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


   


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